Добрый день!
Работаю в программе:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.27.10)
Нашей организацией был выкуплен долг (по уступке права требования). Никаких расчетов по этой операции еще не было. Сейчас наш должник продал этот долг другой организации.
Как мне отразить этот перевод долга у себя?
Я сделала документом "Корректировка...": по дебету 76 у меня прошел старый должник, по кредиту 76 новый должник (по одному субсчету).
Правильно ли это? Ведь старый должник у меня еще нигде не фигурирует, ни по одной проводке (т.к. платежей еще не было).
Не получится ли у меня "зависшая" сумма по дебету 76 счета?
Спасибо!