Добрый день! 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205) ООО 15% Отправили посылку EMC - 657 руб, проводки надо делать через авансовый отчет "оплата" д.44 к 60 ЕМС вернул деньги с разницей какие надо делать проводки
Comments
Здравствуйте! А почему ваш контрагент вернул деньги? что изменилось? новая сумма в новом акте вам прислана? надо понять.
Цитата: Здравствуйте!А почему ваш контрагент вернул деньги? что изменилось? новая сумма в новом акте вам прислана? надо понять.
Так работает EMS - почта, акта нет ни какого, просто перечислили деньги и все
День добрый! Поддержу Алену, и акт, и договор , с/ф (если с НДС) должны быть - а
Цитата:просто перечислили деньги и все
так не бывает😓 😠
Цитата: День добрый! Поддержу Алену, и акт, и договор , с/ф (если с НДС) должны быть - аЦитата:просто перечислили деньги и всетак не бывает😓 😠
Есть чек и квитанция отправки При отправление оформляется наложенный платеж, тот который был оплачен при отправление а как еще могут перечислить, если эта фирма так работает
Вам должны предоставить нормальные документы кроме чека и квитанции об оплате. Созвонитесь с бухгалтерией ЕМС и сами выясните ситуацию. А вот когда у вас будет полный комлект документов, закрывающий фактическую оплату (в учетом их возврата), тогда и будет понятно, что и как отразать в 1С.пр-ме.
Цитата: Вам должны предоставить нормальные документы кроме чека и квитанции об оплате. Созвонитесь с бухгалтерией ЕМС и сами выясните ситуацию.А вот когда у вас будет полный комлект документов, закрывающий фактическую оплату (в учетом их возврата), тогда и будет понятно, что и как отразать в 1С.пр-ме.
Не заключали договора эта пробная партия
есть чек и бланк отправления
Всё равно, вопросы по документам нужно вам утрясти в контрагентом ЕМС. В соответствии с правилами БУ бланк отправления и чек не те документы, на основании которых следует начислять в регламентированном учете задолженность за услугу. Должен быть акт. Потребуйте от контрагента. Пусть сначала факсом пришлют нормальные финансовые документы, с подписями и печатями, а потом почтой, в 2х экз-рах; один из экз-ров, подписанный с вашей стороны и с печатью, вы им отошлёте назад. Обычный документооборот с ЕМС. /Проходили.., знаем./
Цитата: Всё равно, вопросы по документам нужно вам утрясти в контрагентом ЕМС. В соответствии с правилами БУ бланк отправления и чекне тедокументы, на основании которых следует начислять в регламентированном учете задолженность за услугу. Должен бытьакт. Потребуйте от контрагента. Пусть сначала факсом пришлют нормальные финансовые документы, с подписями и печатями, а потом почтой, в 2х экз-рах; один из экз-ров, подписанный с вашей стороны и с печатью, вы им отошлёте назад.Обычный документооборот с ЕМС./Проходили.., знаем./
Звонила спрашивала, сказали то что мы вам выдали то и есть, чек и квитанция
Знаете, мне нечего вам больше добавить. 🤔 У вас есть квитанция об оплате + касс.чек на сумму 650р (я для примера цифры пишу). Вы оформляете выдачу в подотчет РКО на 650р , а затем по (?) квит.- Авансовый отчет. Если бы был акт, то в Ав.отчете можно было бы отразить расход на сумму по акту. Его (акта) нет. Есть только оплатные документы. Тогда вы должны отразить в Аванс.отчете на закладке "оплата" сумму 650р (проводка Д60.02 К71.01). А затрату без нормального документа вы не должны отражать.
Затем ЕМС возвражает вам часть денег, пусть сумму 150р. - на р/счет или в кассу возвращает(?) Предполагаю, что на р/сч. Проводка Д51 К60.02 150р. Сальдо будет по Дт 60.02 - 500р. На эту сумму нужны подтверждающие документы. Не оплату подтверждающие, а факт оказанных услуг.
Может, вы с менеджерами ЕМС связывались по тлф..? Они не всегда верно отвечают на вопросы, не профессионально. Позвонили бы вы в отдел Бухгалтерию. Сотрудникам Бухгалтерии вам было бы проще объяснить, что вам от них надо.
Вы от Юр.Лица бумаги оформляли хоть? или у вас ИП?
Цитата: Знаете, мне нечего вам больше добавить.🤔У вас есть квитанция об оплате + касс.чек на сумму 650р (я для примера цифры пишу). Вы оформляете выдачу в подотчет РКО на 650р , а затем по (?) квит.- Авансовый отчет. Если бы был акт, то в Ав.отчете можно было бы отразить расход на сумму по акту. Его (акта) нет. Есть толькооплатные документы. Тогда вы должны отразить в Аванс.отчете на закладке "оплата" сумму 650р (проводка Д60.02 К71.01).Азатрату без нормального документа вы не должны отражать.Затем ЕМС возвражает вам часть денег, пусть сумму 150р. - на р/счет или в кассу возвращает(?) Предполагаю, что на р/сч. ПроводкаД51 К60.02 150р.Сальдо будет по Дт 60.02 - 500р. На эту сумму нужны подтверждающие документы. Не оплату подтверждающие, афакт оказанных услуг.Может, вы с менеджерами ЕМС связывались по тлф..? Они не всегда верно отвечают на вопросы, не профессионально.Позвонили бы вы в отдел Бухгалтерию. Сотрудникам Бухгалтерии вам было бы проще объяснить, что вам от них надо.Вы от Юр.Лица бумаги оформляли хоть? или у вас ИП?
Звоню 2 недели в EMS одни и те же ответы на один и тот же вопрос, чел+копия квитанции не чего другого мы вам не предоставляем и не чем не подтверждаем отправки на расчетный счет (стоит отметка наложенный платеж) Ни каких актов не будет Оформляли как Юр. лицо, но отправление, пришли заполнили бумажки (квитанции) и отправили
Для режима ЕНВД отсутствие нормального первичного документа,возможно, как-то "сошло" бы. И то, я бы не советовала. Для УСН15% - уже хуже.🤔
Понимаю, что речь о небольших суммах, но всё же... ответственность за отражение в БУ, НУ, КУДиР - на вас. 😠 Что могла, вам написала.
Цитата: Для режима ЕНВД отсутствие нормального первичного документа,возможно, как-то "сошло" бы. И то, я бы не советовала.Для УСН15% - уже хуже.🤔Понимаю, что речь о небольших суммах, но всё же... ответственность за отражение в БУ, НУ, КУДиР - на вас.😠Что могла, вам написала.
У нас 15%
Половину фирм выдают документы только в электронном виде, некоторые и печати не ставят Канцтовары покупаем тоже дают чек и накладную